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甘肅省財政廳關于開展2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知

 各市(州)財政局,蘭州新區(qū)財政局,省委各部門、省級國家機關各部門辦公室(廳),各事業(yè)單位相關部門:

為貫徹落實中央辦公廳、國務院辦公廳《關于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》的有關要求,推動行政事業(yè)單位完善內(nèi)部控制建設,持續(xù)提升財會監(jiān)督效能,根據(jù)財政部《關于開展2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》(財會〔2024〕5號)要求,現(xiàn)就2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作通知如下:

一、總體要求

(一)加強組織領導。各市州、各部門要提高政治站位,切實加強對本地區(qū)(部門)內(nèi)部控制報告編報工作的組織領導,完善工作機制,制定工作方案,明確時間節(jié)點,層層壓實責任,有序推進內(nèi)部控制報告的編制、匯總、審核、報送、分析、應用等各項工作。同時做好內(nèi)部控制報告與部門決算、預算績效管理、政府采購、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),確保同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致性。各單位要進一步強化落實“以報促建”“以評促改”工作機制,按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度》及甘肅省級行政事業(yè)單位內(nèi)部控制“兩標一指引”相關要求,認真組織開展內(nèi)部控制評價和風險評估,形成本地區(qū)(部門)內(nèi)部控制評價報告、風險評估報告和編報情況分析總結(jié)三項書面材料,作為內(nèi)部控制報告的佐證材料一并提交。

(二)強化審核檢查。各單位應當根據(jù)2023年度內(nèi)部控制建設的實際情況、存在的問題和取得的成效,以能夠反映本部門(單位)內(nèi)部控制真實情況的相關材料為支撐,科學準確編制報告。各級匯總單位應當對本級及所屬單位內(nèi)部控制報告及相關佐證材料進行匯總審核,編制并報送《2023年度地區(qū)(部門)匯總內(nèi)部控制報告》,未經(jīng)審核的內(nèi)部控制報告及相關佐證材料不得匯總上報。各市州應當抽取一定比例的所屬單位,對其內(nèi)控報告的編報情況進行核查,重點關注內(nèi)部控制報告內(nèi)容的真實性、完整性、規(guī)范性,對核查發(fā)現(xiàn)報告內(nèi)容不符合真實性、完整性、規(guī)范性要求以及同口徑數(shù)據(jù)差異超標的單位內(nèi)控報告予以退回,責令編報單位在規(guī)定時間內(nèi)完成整改后再行上報。省財政廳將對各市州、各部門報送的匯總報告進行審核,對未認真開展審核檢查的市州(部門)匯總內(nèi)控報告將予以退回,責令相關市州(部門)進行整改后再行上報。

(三)深化分析應用。各單位應當堅持問題導向,積極開展內(nèi)部控制報告的專題分析、問題整改和成果應用工作,進一步完善內(nèi)部控制體系。各市州、各部門要認真總結(jié)報送本市州(部門)內(nèi)部控制建設和實施過程中的經(jīng)驗做法和取得成效,形成具有可復制、可推廣的典型案例,并在匯總內(nèi)部控制報告中列示。同時根據(jù)內(nèi)部控制報告編報情況和核查情況,書面反饋核查結(jié)果,督促所屬單位針對有關問題,限時整改完善。

(四)嚴守保密底線。各市州、各部門、各單位應當重視內(nèi)部控制報告的安全保密工作。按照“誰產(chǎn)生、誰定密”的原則,由報送主體確定報告內(nèi)容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通過網(wǎng)絡方式報送的內(nèi)部控制報告,應當按照規(guī)定進行脫密處理。涉及的敏感信息,應當通過單機版軟件填報,并通過光盤、紙質(zhì)等介質(zhì)離線報送。嚴禁報送涉密信息。

二、編報要求

(一)編報方式。此次編報采取網(wǎng)絡版報送,各單位通過省財政廳統(tǒng)一報表平臺(http://125.74.7.12:7001)上的2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報系統(tǒng)開展編報工作。

(二)報送要求。各市州應當于2024年5月30日前完成對下級財政部門上報的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告及同級行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作,匯總內(nèi)部控制報告應當由財政局主要負責人簽章,并加蓋公章;省直各部門應當于2024年6月10日前完成對所屬單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作,并在填報系統(tǒng)中上傳匯總內(nèi)部控制報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。省直各部門匯總內(nèi)部控制報告應當由部門主要負責人簽章,并加蓋公章;各市州、各部門應當于2024年6月20日前報送本市州(部門)內(nèi)部控制建設和實施中的經(jīng)驗做法、典型案例材料。

三、其他事項

(一)編報資料。各市州、各單位可于3月1日后從財政部網(wǎng)站會計司頻道(http://kjs.mof.gov.cn/)“在線服務”欄目中下載查閱內(nèi)部控制報告系統(tǒng)填報用戶操作手冊、問題解答、講解視頻等編報資料。

(二)咨詢答疑。

系統(tǒng)平臺咨詢聯(lián)系人:何文亮17789600823

                    趙彥軍17789662497

內(nèi)控業(yè)務咨詢聯(lián)系人:張曉燕18919876331

柴莉莉15809462771

省財政廳聯(lián)系人:楊玉琴0931-8891030

(三)總結(jié)核查。省財政廳將對各市州、各部門報送的內(nèi)部控制報告進行審核抽查,結(jié)合各市州、各部門2023年度內(nèi)部控制報告編報情況、內(nèi)部控制報告核查情況,線上線下相結(jié)合,開展2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制核查評價。

甘肅省財政廳 

2024年2月26日

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